【固定资产清查实施方案.】为全面掌握单位或企业固定资产的使用状况,确保资产安全、完整和高效利用,进一步提升资产管理水平,现制定本固定资产清查实施方案。该方案旨在通过系统性、规范化的清查流程,明确责任分工,强化管理监督,为后续资产管理和财务核算提供准确依据。
一、清查目的
本次固定资产清查工作主要目的是全面摸清固定资产的数量、分布、使用状态及权属情况,核实账面数据与实际资产是否一致,发现资产管理中存在的问题,及时进行整改,防止资产流失、闲置和浪费,提高资产使用效率,为今后资产配置、更新和处置提供科学依据。
二、清查范围
本次清查涵盖单位或企业所有纳入固定资产核算的实物资产,包括但不限于:
- 房屋及建筑物
- 机器设备
- 运输工具
- 办公设备
- 电子设备
- 家具用具
- 其他固定资产
三、清查时间安排
本次清查工作计划自2025年4月1日起至2025年6月30日结束,分为以下几个阶段:
1. 准备阶段(2025年4月1日—4月10日)
成立清查领导小组,制定详细计划,组织相关人员培训,准备清查所需表格和工具。
2. 实施阶段(2025年4月11日—5月31日)
各部门按照分工开展自查,清查小组进行实地核查,核对账卡物一致性。
3. 整改阶段(2025年6月1日—6月15日)
对清查中发现的问题进行梳理分析,提出整改措施,并落实整改责任人。
4. 总结阶段(2025年6月16日—6月30日)
汇总清查结果,撰写清查报告,形成总结材料,提交上级主管部门备案。
四、清查内容
1. 资产数量清点:对各类固定资产逐一登记,核对数量是否与账面一致。
2. 资产使用状态:检查资产是否正常使用、闲置或损坏。
3. 资产权属核实:确认资产是否属于本单位,是否存在租赁、抵押等情况。
4. 资产标签核对:检查资产标签是否齐全、清晰,是否与台账匹配。
5. 资产变动记录:核查资产增减变动是否及时入账,手续是否完备。
五、组织保障
1. 成立固定资产清查工作领导小组,由单位负责人担任组长,分管领导任副组长,相关部门负责人为成员,统一指挥协调清查工作。
2. 明确各部门职责,确保清查工作有序推进。
3. 建立信息反馈机制,及时解决清查过程中出现的问题。
4. 强化监督问责,对清查不力、弄虚作假的行为严肃处理。
六、工作要求
1. 提高认识,高度重视。各单位要充分认识到固定资产清查的重要性,切实加强组织领导。
2. 精心组织,周密安排。严格按照实施方案推进各项工作,确保清查质量。
3. 依法依规,实事求是。在清查过程中要坚持客观公正原则,不得隐瞒、虚报或漏报。
4. 加强沟通,密切配合。各相关部门要通力协作,确保清查工作顺利进行。
七、附则
本方案自发布之日起实施,由固定资产管理部门负责解释。各单位可根据实际情况,结合本方案制定具体实施细则,确保清查工作取得实效。
通过本次固定资产清查,将进一步提升单位资产管理的规范化、制度化水平,为推动高质量发展奠定坚实基础。